Orden de Compra. Nº5489-70-AG23 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA UNIDADEOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-115-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-70-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA UNIDADEOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-115-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 60883,41
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1RolloROLLO FILM PALETIZADOR TRANSPARENTE, ROLLO DE 30 CMS X 300 METROSROLLO FILM PALETIZADOR TRANSPARENTE, ROLLO DE 30 CMS X 300 METROS $ 8.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
14111703
Toallas de papel20RolloTOALLA DE PAPEL EQUIVALENTE JUMBO, PAQUETE DE 2 ROLLOS DE 250 MTSTOALLA DE PAPEL EQUIVALENTE JUMBO, PAQUETE DE 2 ROLLOS DE 250 MTS $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.480 $ 238.480
24141606
Burbujas para embalaje1RolloROLLO PLÁSTICO BURBUJA PARA EMBALAJE, ROLLO DE 1 MTS X 50 MTS DE LARGOROLLO PLÁSTICO BURBUJA PARA EMBALAJE, ROLLO DE 1 MTS X 50 MTS DE LARGO $ 73.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.723 $ 73.723
Total Neto $ 320.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.883
TOTAL OC $ 381.322


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.468.529-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.117.488-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.095.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.