Orden de Compra. Nº5489-74-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-120-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-74-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-120-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 36290
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112126
Alicates planos2UnidadCAIMANES O PINZAS PARA CABLES PASACORRIENTES, 125ACAIMANES O PINZAS PARA CABLES PASACORRIENTES, 125A $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121703
Enlaces de cables5UnidadPUNTAS DE PRUEBA TESTER 1000V 20A( CABLE PARA TESTER PUNTA DE AGUJA+PINZA COCODRILO)PUNTAS DE PRUEBA TESTER 1000V 20A( CABLE PARA TESTER PUNTA DE AGUJA+PINZA COCODRILO) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31162702
Ruedas2UnidadRUEDAS MACIZA ANTIPINCHAZO, DIMENSIONES 10 X 3 PULGADAS (254X76M), DIÁMETRO DEL BUJE 19 O 20 MM.RUEDAS MACIZA ANTIPINCHAZO, DIMENSIONES 10 X 3 PULGADAS (254X76M), DIÁMETRO DEL BUJE 19 O 20 MM. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
26111701
Baterías recargables1UnidadBATERIA 45A DE 450 CCA, (PARA USAR EN CARRO PARA REMOLQUE DE AERONAVE)BATERIA 45A DE 450 CCA, (PARA USAR EN CARRO PARA REMOLQUE DE AERONAVE) $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
39121204
Cables aéreos1kilogramoALAMBRE MIG SIN GAS FLUX 1.0 MM, CARRETE DE 1 KILOALAMBRE MIG SIN GAS FLUX 1.0 MM, CARRETE DE 1 KILO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 191.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.290
TOTAL OC $ 227.290


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.