Orden de Compra. Nº
5489-75-AG21
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ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE RANCHO Y COLACIONES DE LA UNIDAD. COMPRA BAJO MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL.
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5489-75-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE RANCHO Y COLACIONES DE LA UNIDAD. COMPRA BAJO MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social
FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T.
61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T.
61.102.140-2
Dirección de Facturación
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
64555,54
Dirección de Envío de la Factura
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Bodeguita
Razón Social
COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE E.I.R.L.
R.U.T.
77.163.056-1
Sucursal
La Bodeguita
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
96
Unidad
JUGO INDIVIDUAL LIVEAN NECTAR DE DURAZNO, ENVASE DE 200 ML
JUGO INDIVIDUAL LIVEAN NECTAR DE DURAZNO, ENVASE DE 200 ML
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.256
$ 32.256
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
40
Unidad
YOGHURT PROTEIN ENVASE DE 155 GRS. DISTINTOS SABORES( FECHA DE VENCIMIENTO NO DEBE SER MENOR A 25 DÍAS)
YOGHURT PROTEIN ENVASE DE 155 GRS. DISTINTOS SABORES( FECHA DE VENCIMIENTO NO DEBE SER MENOR A 25 DÍAS)
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50192110
Nueces o frutos secos
10
Paquete
NUECES ENVASE DE 100 GRS.
NUECES ENVASE DE 100 GRS.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Paquete
ALMENDRAS ENVASE DE 100 GRS
ALMENDRAS ENVASE DE 100 GRS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETON DE AVENA, PAQUETE DE 135 GRS
GALLETON DE AVENA, PAQUETE DE 135 GRS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
50221101
Granos de Cereales
10
Caja
BARRITAS DE CEREAL CON CHOCOLATE 18 GRS., CAJA DE 8 BARRAS
BARRITAS DE CEREAL CON CHOCOLATE 18 GRS., CAJA DE 8 BARRAS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.290
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Paquete
MANTEQUILLA CON SAL, ENVASE DE 250 GRS.
MANTEQUILLA CON SAL, ENVASE DE 250 GRS.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.050
$ 105.050
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
80
Unidad
BARRA CHOCOLATE OBLEA SUPER 8, ENVASE DE 29 GRS
BARRA CHOCOLATE OBLEA SUPER 8, ENVASE DE 29 GRS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
50
Paquete
JAMÓN PIERNA, ENVASE DE 200 GRAMOS
JAMÓN PIERNA, ENVASE DE 200 GRAMOS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.250
$ 88.250
Total Neto
$ 339.766
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.556
TOTAL OC
$ 404.322
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.