Orden de Compra. Nº5489-75-AG21 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE RANCHO Y COLACIONES DE LA UNIDAD. COMPRA BAJO MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL. "
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-75-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE RANCHO Y COLACIONES DE LA UNIDAD. COMPRA BAJO MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 64555,54
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Bodeguita
Razón Social COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE E.I.R.L.
R.U.T. 77.163.056-1
Sucursal La Bodeguita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados96UnidadJUGO INDIVIDUAL LIVEAN NECTAR DE DURAZNO, ENVASE DE 200 MLJUGO INDIVIDUAL LIVEAN NECTAR DE DURAZNO, ENVASE DE 200 ML $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.256
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadYOGHURT PROTEIN ENVASE DE 155 GRS. DISTINTOS SABORES( FECHA DE VENCIMIENTO NO DEBE SER MENOR A 25 DÍAS)YOGHURT PROTEIN ENVASE DE 155 GRS. DISTINTOS SABORES( FECHA DE VENCIMIENTO NO DEBE SER MENOR A 25 DÍAS) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50192110
Nueces o frutos secos10PaqueteNUECES ENVASE DE 100 GRS.NUECES ENVASE DE 100 GRS. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
50101717
Semillas o frutos secos pelados10PaqueteALMENDRAS ENVASE DE 100 GRSALMENDRAS ENVASE DE 100 GRS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETON DE AVENA, PAQUETE DE 135 GRSGALLETON DE AVENA, PAQUETE DE 135 GRS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
50221101
Granos de Cereales10CajaBARRITAS DE CEREAL CON CHOCOLATE 18 GRS., CAJA DE 8 BARRASBARRITAS DE CEREAL CON CHOCOLATE 18 GRS., CAJA DE 8 BARRAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290
50131701
Leche o productos de mantequilla50PaqueteMANTEQUILLA CON SAL, ENVASE DE 250 GRS.MANTEQUILLA CON SAL, ENVASE DE 250 GRS. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos80UnidadBARRA CHOCOLATE OBLEA SUPER 8, ENVASE DE 29 GRSBARRA CHOCOLATE OBLEA SUPER 8, ENVASE DE 29 GRS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50PaqueteJAMÓN PIERNA, ENVASE DE 200 GRAMOSJAMÓN PIERNA, ENVASE DE 200 GRAMOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250
Total Neto $ 339.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.556
TOTAL OC $ 404.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.