Orden de Compra. Nº5489-78-AG21 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-71-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-78-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-71-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21888
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10BotellaLUSTRA MUEBLES TRADICIONAL, BOTELLA DE 500 CCLUSTRA MUEBLES TRADICIONAL, BOTELLA DE 500 CC $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.050 $ 18.050
47131810
Productos para lavar platos40BotellaLAVALOZAS CONCENTRADO, BOTELLA DE 750 MLLAVALOZAS CONCENTRADO, BOTELLA DE 750 ML $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
47131611
Palas para basura10UnidadPALA PLÁSTICA PARA BASURA, MANGO FIJOPALA PLÁSTICA PARA BASURA, MANGO FIJO $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
47131810
Productos para lavar platos30BotellaLIMPIADOR LÍQUIDO PARA PÌSOS AROMA LAVANDA, BOTELLA DE 900 MLLIMPIADOR LÍQUIDO PARA PÌSOS AROMA LAVANDA, BOTELLA DE 900 ML $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.840 $ 36.840
47131608
Cepillos para aseos5UnidadCEPILLO PARA LIMPIEZA DE WC, CON BASECEPILLO PARA LIMPIEZA DE WC, CON BASE $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
Total Neto $ 115.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.888
TOTAL OC $ 137.088


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.365.318-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.