Orden de Compra. Nº5489-78-SE22 "SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-78-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7640,66721164
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1956UnidadSERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.824 $ 8.765
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688(CARGO FIJO)SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688(CARGO FIJO) $ 31.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.449 $ 31.449
Total Neto $ 40.214
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.641
TOTAL OC $ 47.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.