Orden de Compra. Nº5489-80-SE22 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A DEPENDENCIAS DE COCINA:ORDEN DE COMPRA DESDE 5489-1-L122"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-80-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A DEPENDENCIAS DE COCINA:ORDEN DE COMPRA DESDE 5489-1-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5489-1-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 303361,41
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGAPLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS CORRIDOS DESDE INICIO DE TRABAJOS ESTIPULADOS EN ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PURO CAMPO SPA
Razón Social PURO CAMPO SPA
R.U.T. 77.516.053-5
Sucursal PURO CAMPO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A DEPENDENCIAS DE LA COCINA DE LA UNIDAD, SEGÚN LO REQUERIDO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS EN ANEXO ADJUNTO. PLAZO ENTREGA 10 DÍAS A CONTAR DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENOSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A DEPENDENCIAS DE LA COCINA DE LA UNIDAD, SEGÚN LO REQUERIDO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS EN ANEXO ADJUNTO. PLAZO ENTREGA 10 DÍAS A CONTAR DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO $ 1.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.639 $ 1.596.639
Total Neto $ 1.596.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.361
TOTAL OC $ 1.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.