Orden de Compra. Nº5489-84-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-127-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-84-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-127-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 43241,72
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102503
Chapa de hierro1UnidadCERRADURA EMBUTIR EQUIVALENTE PATIO LOGIA COLONIALCERRADURA EMBUTIR EQUIVALENTE PATIO LOGIA COLONIAL $ 32.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.471 $ 32.471
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA EXTERIOR DE PINO OREGON DE 80 X 200CMSPUERTA EXTERIOR DE PINO OREGON DE 80 X 200CMS $ 74.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.118 $ 74.118
30103604
Revestimiento o láminas de madera30Metro LinealTAPACANTO ENCOLADO COLOR CEREZO O CEDRO.(MISMO COLOR DE PLANCHA MELAMINA SOLICITADA)TAPACANTO ENCOLADO COLOR CEREZO O CEDRO.(MISMO COLOR DE PLANCHA MELAMINA SOLICITADA) $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.610 $ 8.610
30103605
Tablas de madera2PlanchaPLANCHA DE MELAMINA 1,83 X 2,50 MTS DE 15MM ESPESOR , COLOR CEREZO O CEDRO.PLANCHA DE MELAMINA 1,83 X 2,50 MTS DE 15MM ESPESOR , COLOR CEREZO O CEDRO. $ 47.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.582 $ 95.582
Total Neto $ 210.781
Descuento $ 0
Cargos $ 16.807
IVA  19  % $ 43.242
TOTAL OC $ 270.830


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.