Orden de Compra. Nº5489-86-SE21 "SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-86-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7902,27684478
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3621UnidadSERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO, SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO, SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.484 $ 14.155
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadSERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO, SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO, SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 $ 27.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.436 $ 27.436
Total Neto $ 41.591
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.902
TOTAL OC $ 49.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.