Orden de Compra. Nº5489-88-AG23 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-132-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-88-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-132-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 82/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 59248,65
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20BotellaLIMPIADOR DE PISOS POETT, AROMA LAVANDA, BOTELLA 900 MLLIMPIADOR DE PISOS POETT, AROMA LAVANDA, BOTELLA 900 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos10BotellaCLORO GEL, BOTELLA DE 900 MLCLORO GEL, BOTELLA DE 900 ML $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10BotellaCIF CREMA 700 MLCIF CREMA 700 ML $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO TRAPEADOR MICROFIBRA CON OJALPAÑO TRAPEADOR MICROFIBRA CON OJAL $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDE ESTRUJADOR DE MOPAS DE 14 LITROS APROXBALDE ESTRUJADOR DE MOPAS DE 14 LITROS APROX $ 5.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510
47131617
Mopas de polvo1UnidadCARRO ESTRUJADOR DE MOPAS DE 33 LITROSCARRO ESTRUJADOR DE MOPAS DE 33 LITROS $ 72.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.375 $ 72.375
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA LAVAR LOZA EQUIVALENTE SCOTCH BRITE(AMARILLA VERDE)ESPONJA LAVAR LOZA EQUIVALENTE SCOTCH BRITE(AMARILLA VERDE) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53131627
Limpiador de mano20UnidadPASTILLAS PARA WC CON GANCHO, CUALQUIER AROMAPASTILLAS PARA WC CON GANCHO, CUALQUIER AROMA $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
14111705
Servilletas de papel200PaqueteSERVILLETA CLÁSICA COCTEL, PAQUETE DE 50 UNIDADESSERVILLETA CLÁSICA COCTEL, PAQUETE DE 50 UNIDADES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 311.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.249
TOTAL OC $ 371.084


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.606.315-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.