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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5489-95-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIÓN DE LOZA CONCRETO :Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-102-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Grupo Aeronaval Sur |
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Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
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R.U.T. |
61.102.140-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
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R.U.T. |
61.102.140-2 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
89376 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 800 | Unidad | ADOQUÍN TIPO SIGMA 225 X 112,5 X 80 M/M | ADOQUÍN TIPO SIGMA 225 X 112,5 X 80 M/M |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.400
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$ 470.400
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Total Neto
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$ 470.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.376
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$ 559.776
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.