Orden de Compra. Nº5489-95-AG23 "ADQUISICIÓN DE DIESEL A GRANEL PARA MÁQUINAS AUXILIARES DE LA UNIDAD: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-138-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-95-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DIESEL A GRANEL PARA MÁQUINAS AUXILIARES DE LA UNIDAD: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-138-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88/2023 del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 167200
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO AGUSTIN
Razón Social MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ
R.U.T. 14.016.967-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEDRO AGUSTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel800LitroDIESEL A GRANEL, PARA RETIRO POR CUENTA PROPIA EN TAMBORES DE 200 LITROS.DIESEL A GRANEL, PARA RETIRO POR CUENTA PROPIA EN TAMBORES DE 200 LITROS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
Total Neto $ 880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.200
TOTAL OC $ 1.047.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.010.961-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.016.967-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.