Orden de Compra. Nº5490-35-SE20 "Servicio de Guardia / Compañía /1° al 4 de marzo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5490-35-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardia / Compañía /1° al 4 de marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5490-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Funcionamiento Dirección INAP del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso
Comuna Santiago
Impuesto 73571,04
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.538.530-8
Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad3Hora/HombreID 5490-2-LP18 y CDP 1° de marzo /Servicio Sede Compañía $ 39.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.072 $ 117.072
92121504
Guardias de seguridad9Hora/HombreID 5490-2-LP18 y CDPServicio del 2 al 4 de marzo / Sede Compañia $ 30.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.144 $ 270.144
Total Neto $ 387.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.571
TOTAL OC $ 460.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.