Orden de Compra. Nº5490-39-SE22 "Pasajes Aereos Prof. Taylor y Prof. Rengifo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5490-39-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aereos Prof. Taylor y Prof. Rengifo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proyecto FIDA del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La factura se pagará una que vez que se reciba.
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadR.E N° 098 y CDPPasaje aéreo; Prof. Michelle María Taylor, US$ 2.201,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.201,57 US$ 2.201,57
84131517
Seguro de viaje1UnidadR.E. N° 098 y CDPSegún cotización Michelle María Taylor, Asistencia de Viaje COVID - 19 US$ 73,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 73,90 US$ 73,90
84131517
Seguro de viaje1UnidadR.E N° 098 y CDPSegún cotización Andrés Felipe Rengifo Arana; asistencia de viaje COVID-19 US$ 82,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 82,11 US$ 82,11
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadR.E N° 098 y CDPPasaje aéreo Prof. Andrés Rengifo US$ 1.095,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.095,57 US$ 1.095,57
Total Neto US$ 3.453,15
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 3.453,15

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.