Orden de Compra. Nº5490-96-SE16 "Servicio de Guardia Noviembre / Compañia"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5490-96-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardia Noviembre / Compañia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 506948,5
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Helpsecurity S.A.
Razón Social HELP SECURITY S A
R.U.T. 99.503.010-1
Sucursal Helpsecurity S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1MesR. 036 y CDPNoviembre /Compañia $ 2.668.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668.150 $ 2.668.150
Total Neto $ 2.668.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 506.948
TOTAL OC $ 3.175.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.