Orden de Compra. Nº5492-155-SE18 "ARRIENDO DE SALA Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5492-155-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALA Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INAP Unidad de Formación Continua y Capacitación
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 3er. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 3er. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 838675,2
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 3er. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Universidad de Antofagasta Asistencia Técnica S.A.
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ASISTENCIA TECNICA SA
R.U.T. 96.661.140-5
Sucursal Universidad de Antofagasta Asistencia Técnica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café396UnidadRES N°300 Y CDPCOFFEE BREAK $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.680 $ 1.615.680
90111604
Salones2UnidadRES N°300 Y CDPARRIENDO DE SALON AUDITORIO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30222304
Sala de conferencias9UnidadRES N°300 Y CDPARRIENDO DE SALA SALA 201, 20 PERS. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
50201706
Café44UnidadRES N°300 Y CDPCOFFEE BREAK INAUGURACIÓN Y CIERRE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
90101603
Servicios de catering220UnidadRES N°300 Y CDPALMUERZO $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.400 $ 1.478.400
Total Neto $ 4.414.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.675
TOTAL OC $ 5.252.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.