Orden de Compra. Nº5494-28-SE21 "Servicio de Guardias / Huérfanos Julio "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5494-28-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias / Huérfanos Julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5490-1-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INAP Escuela de Gobierno y Gestión Pública
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1724, Santiago centro.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Huérfanos Nº 1724
Comuna Santiago
Impuesto 523949,7
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.538.530-8
Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Mes/HombreID N° 5490-1-LP20 y CDPServicio Regular mes de julio $ 2.048.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.502 $ 2.048.502
92101501
Servicios de vigilancia189Hora/HombreID N° 5490-1-LP20 y CDPServicio extraordinario emergencia sanitaria COVID19 días de julio; 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-19-20-21-22-23-26-27-28-29- $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.128 $ 709.128
Total Neto $ 2.757.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 523.950
TOTAL OC $ 3.281.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.