Orden de Compra. Nº5495-102-SE14 "ACTIVIDAD OUTDOOR DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5495-102-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD OUTDOOR DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Postgrado - INAP
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 5º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 181830
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andesventures
Razón Social INVERSIONES JUAN LUIS GABRIEL CORDOVA LEIVA LIMITA
R.U.T. 76.659.430-1
Sucursal andesventures
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121504
Clubes de campos al aire libre15Unidad   $ 63.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.000 $ 957.000
Total Neto $ 957.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.830
TOTAL OC $ 1.138.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.