Orden de Compra. Nº5495-18-SE11 "SERVICIO DE CAFE 27.9.11 MGGP"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5495-18-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFE 27.9.11 MGGP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5493-6-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Postgrado - INAP
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 5º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 2626,4707
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALINER1
Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA
R.U.T. 78.113.000-1
Sucursal ALINER1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café7UnidadServicio de Café Reunión Academicos III Trimestre MGGP 27.9.11Adquisición Proveniente ID 5493-6-L111 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824
Total Neto $ 13.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.626
TOTAL OC $ 16.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.