Orden de Compra. Nº5495-41-SE13 "CAFE DIPLOMA DISEÑO, MES ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5495-41-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2013
Nombre de la Orden de Compra CAFE DIPLOMA DISEÑO, MES ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5493-6-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Postgrado - INAP
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 5º Piso
Comuna Santiago
Impuesto 74799,2
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALINER1
Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA
R.U.T. 78.113.000-1
Sucursal ALINER1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café198Unidad no definidaSERVICIO DE CAFÉ DIA MARTES Y JUEVES  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.640
50201706
Café28Unidad no definidaSERVICIO DE CAFE DÍA SÁBADO  $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.040 $ 61.040
Total Neto $ 393.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.799
TOTAL OC $ 468.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.