Orden de Compra. Nº549723-146-CM18 "2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 549723-146-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Control Armas y Explosivos OS.11
Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Retiro 1570
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Carabineros de Chile - Dir.Seg.Priv.y Cont.Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación Calle Retiro 1570
Comuna Independencia
Impuesto 310,51
Dirección de Envío de la Factura Calle Retiro 1570
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COINSA
Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A
R.U.T. 96.693.120-5
Sucursal COINSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855(1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1635) ; SERVICIO POR US$0,01(90) US$ 1.635,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.635,90 US$ 1.635,90
Total Neto US$ 1.635,90
Descuento US$ 1,64
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 310,51
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.944,77


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.