Orden de Compra. Nº549986-15-SE16 "Ayuda Social Sra. Jessica Fernández Quevedo"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION DE CAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 549986-15-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social Sra. Jessica Fernández Quevedo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI 91-0
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Facturación Bulnes 590 Segundo Piso
Comuna Temuco
Impuesto 23350,840324
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROA SALGADO AURIAS NOHEMI
Razón Social AURIAS NOHEMI ROA SALGADO
R.U.T. 6.573.639-k
Sucursal ROA SALGADO AURIAS NOHEMI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad no definidaAPORTE para lentes ópticos por $ 146.250.-Lentes Multifocal antirreflejo $ 122.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.899 $ 122.899
Total Neto $ 122.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.351
TOTAL OC $ 146.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.