Orden de Compra. Nº5500-11-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5500-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5500-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5500-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación CEMENTERIO 751
Comuna Hualqui
Impuesto 99007,48
Dirección de Envío de la Factura CEMENTERIO 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadAEROSOL DESINFECTANTE DE 495ML, VER ANEXO  $ 1.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.920 $ 74.920
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR ORIGINAL EN CREMA 750GR, VER ANEXO  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON TRADICIONAL COLORES, VER ANEXO  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
10191509
Insecticidas24Unidad12 UNIDADES INSECTICIDA MAX 360CC MATA ARAÑAS Y 12 UNIDADES INSECTICIDA MATA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS 360ML, VER ANEXO  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.032 $ 40.032
47131830
Productos de limpieza de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLE CREMA TRADICIONAL BOETLLA, VER ANEXO  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ASEO 40 X 35 CM, VER ANEXO  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121605
Limpiadores de suelo6PackPACK LIMPIADOR + ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE DE 900CC, VER ANEXO  $ 3.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580
47131502
Paños de limpieza20PackTRAPERO HUMEDO MULTIUSO LIMON 10 UNIDADES PARA PISOS, VER ANEXO  $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111704
Papel higiénico10PackPACK ROLLO PAPEL HIGIENICO 300 METROS DE 6 UNIDADES, VER ANEXO  $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.900 $ 93.900
47131829
Productos de limpieza del baño20PackPACK DE PASTILLAS PARA ESTANQUE INODORO 3 UNIDADES C/U, VER ANEXO  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
14111703
Toallas de papel20PackPAQUETE DE TOALLA DE PAPEL 250 METROS JUMBO DOBLE HOJA, VER ANEXO  $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.760 $ 131.760
46181504
Guantes protectores30ParGUANTE PVC FLEX LN-600 ROJO, VER ANEXO  $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
Total Neto $ 521.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.007
TOTAL OC $ 620.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.