Orden de Compra. Nº5500-7-SE14 "MATERIALES PARA DESAGÜE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5500-7-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DESAGÜE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-67-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE CEMENTERIO N° 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación CALLE CEMENTERIO N° 751
Comuna Hualqui
Impuesto 38651,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE CEMENTERIO N° 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón GALON DE PINTURA ANTIOXIDO ROJO $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
23153501
Sistemas de aplicación de pintura8Unidad RODILLO CHIPORRO DE 18 CM $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
30102601
Platina de acero ferroso40Unidad PLATINAS DE 25X25X3 M/M X 6 MTS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.760 $ 132.760
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10Unidad DISCOS DE CORTE METAL 7 1/4" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1Unidad POMO VINILIT DE 250 CC. $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
23171515
Electrodos para soldar5kilogramo SOLDADURA 6011 X 3372 m-h $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.545 $ 15.545
46181504
Guantes protectores1Par GUANTES DE SOLDAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)15Tira PVC HIDRAULICO DE 1/2" X 6 MTS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175
Total Neto $ 203.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.652
TOTAL OC $ 242.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.