Orden de Compra. Nº
550301-162-SE10
"
Adq. Canastas Familiares, Memo 201, 204, 205, 210,
"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
550301-162-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Canastas Familiares, Memo 201, 204, 205, 210,
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5472-17-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Intendencia Regional de Los Ríos
Razón Social
Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T.
61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Robles 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T.
61.978.950-4
Dirección de Facturación
Av. Picarte 1448, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
44559,14371
Dirección de Envío de la Factura
Av. Picarte 1448, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora del Sur Seis
Razón Social
Comercializadora del Sur Seis Ltda.
R.U.T.
76.029.743-7
Sucursal
Comercializadora del Sur Seis
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Papel higiénico
14
Unidad
paquetes de papel higiénico, 4 rollos.
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.754
$ 5.753
Chocolate u otras bebidas calientes
7
Unidad
Chocolate caliente o milo
$ 1.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.819
$ 7.818
Granos de Legumbres
8
Unidad
Kg. de Lentejas.
$ 1.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.152
$ 11.153
Cerillas
7
Unidad
Paquete de fósforos.
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.697
$ 4.700
Leche o productos de mantequilla
7
Unidad
kg. de Leche
$ 2.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.582
$ 15.582
Pescado estable sin refrigerar
28
Unidad
Tarros de Jurel.
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.692
$ 20.682
Aceites de plantas y verduras comestibles
20
Unidad
Lts. de Aceite.
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.080
$ 12.084
Sal de cocina o de mesa
7
Unidad
Kg. de Sal.
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.526
$ 1.524
Salsas para cocinar
27
Unidad
Salsa de Tomate.
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.102
$ 6.103
Suministros para el horno
7
Unidad
Levadura seca de 125 grs.
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.873
$ 5.871
Pasta o tallarines naturales frescos
42
Unidad
Paquetes de Tallarines N° 5.
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.965
Pasta o tallarines naturales frescos
14
Unidad
Paquete de Fideos cabellos de angel.
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.988
Té instantáneo
14
Unidad
Caja de Té de 100 bolsitas.
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.634
$ 11.635
Granos de Legumbres
14
Unidad
Kg. de Porotos.
$ 949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.286
$ 13.282
Granos de Cereales
24
Unidad
Kg. de Arroz.
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.088
$ 14.097
Harina de trigo
13
Unidad
bolsas de harina de 10 Kg. c/u.
$ 3.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.597
$ 51.596
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
81
Unidad
bolsas de 1 Kg. de Azúcar.
$ 453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.693
$ 36.688
Total Neto
$ 234.522
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.559
TOTAL OC
$ 279.081
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.