Orden de Compra. Nº550301-162-SE10 "Adq. Canastas Familiares, Memo 201, 204, 205, 210,"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550301-162-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. Canastas Familiares, Memo 201, 204, 205, 210,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5472-17-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Robles 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Av. Picarte 1448, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 44559,14371
Dirección de Envío de la Factura Av. Picarte 1448, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora del Sur Seis
Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda.
R.U.T. 76.029.743-7
Sucursal Comercializadora del Sur Seis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel higiénico14Unidad paquetes de papel higiénico, 4 rollos. $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.754 $ 5.753
Chocolate u otras bebidas calientes7Unidad Chocolate caliente o milo $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.819 $ 7.818
Granos de Legumbres8Unidad Kg. de Lentejas. $ 1.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.152 $ 11.153
Cerillas7Unidad Paquete de fósforos. $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697 $ 4.700
Leche o productos de mantequilla7Unidad kg. de Leche $ 2.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.582 $ 15.582
Pescado estable sin refrigerar28Unidad Tarros de Jurel. $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.692 $ 20.682
Aceites de plantas y verduras comestibles20Unidad Lts. de Aceite. $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.080 $ 12.084
Sal de cocina o de mesa7Unidad Kg. de Sal. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526 $ 1.524
Salsas para cocinar27Unidad Salsa de Tomate. $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.102 $ 6.103
Suministros para el horno7Unidad Levadura seca de 125 grs. $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873 $ 5.871
Pasta o tallarines naturales frescos42Unidad Paquetes de Tallarines N° 5. $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.965
Pasta o tallarines naturales frescos14Unidad Paquete de Fideos cabellos de angel. $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.988
Té instantáneo14Unidad Caja de Té de 100 bolsitas. $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.634 $ 11.635
Granos de Legumbres14Unidad Kg. de Porotos. $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.286 $ 13.282
Granos de Cereales24Unidad Kg. de Arroz. $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.088 $ 14.097
Harina de trigo13Unidad bolsas de harina de 10 Kg. c/u. $ 3.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.597 $ 51.596
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar81Unidad bolsas de 1 Kg. de Azúcar. $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.693 $ 36.688
Total Neto $ 234.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.559
TOTAL OC $ 279.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.