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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
550306-12-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO
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R.U.T. |
69.263.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
76383,193277142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-10-2018 |
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Proveedor |
HILDA CAMPOS SANHUEZA |
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Razón Social |
HILDA ESMELIR CAMPOS SANHUEZA
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R.U.T. |
15.198.443-6 |
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Sucursal |
HILDA CAMPOS SANHUEZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 920 | Unidad no definida | YOGURT BATIDO | YOGURT BATIDO |
$ 143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.560
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$ 131.429
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 920 | Unidad no definida | GALLETAS INDIVIDUALES | GALLETAS INDIVIDUALES |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.920
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$ 115.966
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 920 | Unidad | JUGOS EN CAJA | JUGOS EN CAJA |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.560
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$ 154.622
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Total Neto
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$ 402.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.383
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$ 478.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.