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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
550306-16-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS FERMIN FIERRO LUENGO
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R.U.T. |
69.263.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
31,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 680, Interior, CURANILAHUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 10 | | (1640375 )CARTUCHO DE TINTA REMANUFACTURADO INK-POWER EPSON 504, JUEGO COLORES PACK 4 COLORES 1642375 | (1640375) CARTUCHO DE TINTA REMANUFACTURADO INK-POWER EPSON 504, JUEGO COLORES PACK 4 COLORES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,64 |
US$ 16,00
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US$ 0,00
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US$ 6,40
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US$ 160,00
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US$ 166,40
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Total Neto
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US$ 166,40
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 31,62
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 198,02
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.