Orden de Compra. Nº550382-63-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 550382-6-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernacion Provincia del Tamarugal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550382-63-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 550382-6-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 550382-6-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Compras ORASMI
Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernacion Provincia del Tamarugal
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 6599,27
Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dinse
Razón Social DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJANDRA CONS
R.U.T. 76.002.471-6
Sucursal Dinse
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131502
Pasta de dientes1UnidadPRODUCTO DE HIGIENE PERSONAL REQUERIDO POR ORASMI, SHAMPOO DE 1 LITRO, JABON LIQUIDO DE 1 LITRO, CREMA EMULSIONADA, PASTA DE DIENTES DE 200 GR, CEPILLO DE DIENTES, ETC. OC REFERENCIAL PARA FORAMALIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO PROGRAMA ORAMIPRODUCTO DE HIGIENE PERSONAL REQUERIDO POR ORASMI, SHAMPOO DE 1 LITRO, JABON LIQUIDO DE 1 LITRO, CREMA EMULSIONADA, PASTA DE DIENTES DE 200 GR, CEPILLO DE DIENTES, ETC. OC REFERENCIAL PARA FORAMALIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO PROGRAMA ORAMI $ 34.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.733 $ 34.733
Total Neto $ 34.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.599
TOTAL OC $ 41.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.