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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5504-190-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMPAVONADO - FUNCIONAMIENTO DECANATO DAEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
81795 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2025 |
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Proveedor |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
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Razón Social |
IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
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R.U.T. |
10.444.562-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 35 | Metro Lineal | 35.00 Mts Film empavonado marca LG, incluye instalacióN.
SE SOLICITA ADJUNTAR LO COTIZADO CON DETALLE Y NUMERO DE CONTACTO. | 35.00 Mts Film empavonado marca LG, incluye instalacióN.
SE SOLICITA ADJUNTAR LO COTIZADO CON DETALLE Y NUMERO DE CONTACTO. |
$ 12.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.500
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$ 430.500
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Total Neto
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$ 430.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.795
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$ 512.295
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.