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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5504-238-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coctel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Instituto de la Comunicación e Imagen |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-07-2018 |
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Proveedor |
Tatiana del Rosario |
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Razón Social |
TATIANA DEL ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
12.297.378-6 |
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Sucursal |
Tatiana del Rosario |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 12 | Unidad no definida | servicios de coctel para 12 alumnos del taller de fotografia y uso del photoshop que se realizo entre los dias 08 de mayo al 03 de julio 2018
| servicios de coctel para 12 alumnos del taller de fotografia y uso del photoshop que se realizo entre los dias 08 de mayo al 03 de julio 2018 |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.