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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5504-241-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LANYARDS Y PORTA CREDENCIALES - DECANATO - PERIODISMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION DE OC POR INCUMPLIMIENTO EN EL DESPACHO Y POR NO TENER CONTACTO CON EL CLIENTE, POR LO CUAL SE DEJARA CONSTANCIA EN MERCADO PUBLICO, LO CUAL SE LE COMUNICO EN CORREOS ENVIADOS Y NO HUBO RESPUESTA ... |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
186998 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101605
| Cintas o listones de certificados | 700 | Unidad | Lanyards color personalizado | Lanyards color personalizado |
$ 1.026,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 718.200
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$ 718.200
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44111806
| Transportadores | 700 | Unidad | Porta credenciales | Porta credenciales |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.000
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$ 266.000
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Total Neto
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$ 984.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.998
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$ 1.171.198
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.