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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5504-33-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5504-1-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5504-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto de la Comunicación e Imagen |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1691195,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-02-2014 |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA MATSAL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA INGENIERIA Y ASEO MATSAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.164.637-0 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA MATSAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 465 | Metro Cuadrado | Provisión e instalación de piso vinílico en palmetas resistentes al alto tráfico - (Ver específicaciones en Bases Técnicas y Administrativas - Formulario 7 y Formulario 8) | Constructora Matsal Ltda. |
$ 19.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.901.030
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$ 8.901.030
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Total Neto
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$ 8.901.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.691.196
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$ 10.592.226
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.