|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5504-370-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAGINAS WEB - DECANATO - PERIODISMO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
528200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANTI Agencia Digital |
|
Razón Social |
DISEÑO Y PUBLICIDAD, GONZALO SANTIBAÑEZ MIRANDA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.000.558-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SANTI Agencia Digital |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112103
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | Unidad | Pagina web doble espacio | Pagina web doble espacio |
$ 1.390.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.390.000
|
$ 1.390.000
|
81112103
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | Unidad | Pagina web Radio | Pagina web Radio |
$ 1.390.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.390.000
|
$ 1.390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.780.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 528.200
|
|
$ 3.308.200
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.