Orden de Compra. Nº5504-38-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5504-1-L111"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5504-38-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5504-1-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5504-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de la Comunicación e Imagen
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
Comuna Ñuñoa
Impuesto 420660
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andros Impresores
Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA
R.U.T. 79.957.340-7
Sucursal Andros Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones1000Unidadsegun características de ficha técnica adjunta  $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.214.000 $ 2.214.000
Total Neto $ 2.214.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 420.660
TOTAL OC $ 2.634.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.