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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5504-7-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - FUNCIONAMIENTO Decanato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
19623,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-01-2026 |
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Proveedor |
Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA F Y G SPA
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R.U.T. |
76.663.332-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131627
| Limpiador de mano | 10 | Botella | REMOVEDOR DE CERA 1 LITRO SMF | REMOVEDOR DE CERA 1 LITRO SMF |
$ 2.198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.980
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$ 21.980
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47131821
| Compuestos desengrasantes | 20 | Botella | CIF CREMA 750 ML
| CIF CREMA 750 ML |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.800
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$ 31.800
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 30 | Botella | LAVALOZA QUIX 750 ML
| LAVALOZA QUIX 750 ML |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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Total Neto
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$ 103.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.623
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$ 122.903
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.