Orden de Compra. Nº5504-7-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - FUNCIONAMIENTO Decanato"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5504-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - FUNCIONAMIENTO Decanato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
Comuna Ñuñoa
Impuesto 19623,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA F Y G SPA
R.U.T. 76.663.332-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131627
Limpiador de mano10BotellaREMOVEDOR DE CERA 1 LITRO SMFREMOVEDOR DE CERA 1 LITRO SMF $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
47131821
Compuestos desengrasantes20BotellaCIF CREMA 750 ML CIF CREMA 750 ML $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
47131705
Accesorios para urinarios o aseos30BotellaLAVALOZA QUIX 750 ML LAVALOZA QUIX 750 ML $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 103.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.623
TOTAL OC $ 122.903


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.392.115-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.