Orden de Compra. Nº550574-35-SE24 "4 cajas de alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550574-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 4 cajas de alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Compras ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra Letelier 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 128
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna *
Impuesto 44067,2244
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
R.U.T. 9.645.450-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas4CajaAdquisición de cuatro cajas de alimentos, con los siguientes productos: CANT. DETALLE P.UNIT. TOTAL 8 BOTELLAS ACEITE VEGETAL X 900 CC $1.850 $14.800 12 KILOS ARROZ VALLE DE ORO $1.500 $18.000 8 KILOS ARVEJAS PARTIDAS $1.770 $14.160 12 KILOS AZUCAR IANSA $1.750 $21.000 4 TARROS CONSERVA COCTEL DE FRUTAS $2.150 $8.600 4 BOLSAS HARINA X 5 KILOS $7.500 $30.000 16 TARROS JUREL NATURAL $1.650 $26.400 4 BOLSAS LECHE POLVO COLUN 400 GR. $3.200 $12.800 4 SACHET LEVADURA $3.060 $12.240 4 BOLSAS MILO X 300 GRS. $4.100 $16.400 4 TARROS NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS. $5.500 $22.000 4 KILOS SAL DE MESA $750 $3.000 24 SACHET SALSA TOMATES $650 $15.600 16 SOBRES SOPAS O CREMAS MAGGI $650 $10.400 24 PAQUETES TALLARINES CAROZZI $1.200 $28.800 4 KILOS POROTOS $3.500 $14.000 4 CAJAS TE X 20 BOLSITAS LIPTON $1.950 $7.800   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.932 $ 231.933
Total Neto $ 231.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.067
TOTAL OC $ 276.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.