Orden de Compra. Nº550574-41-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 550574-30-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550574-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 550574-30-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Compras ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 122
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna La Unión
Impuesto 10260
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUDITH RAQUEL
Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL
R.U.T. 9.793.775-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUDITH RAQUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1CajaContenido caja:2 BOT. ACEITE VEGETAL X 900 CC., 3 Kg. ARROZ VALLE DE ORO O SIMILAR, 2 Kgs. ARVEJAS PARTIDAS, 1 Kg. LENTEJAS, 3 Kg. AZÚCAR IANSA O SIMILAR, 1 TARRO CONSERVA FRUTAS, 1 BOLSA HARINA 5 Kg., 4 TARROS JUREL NATURAL, 1 BOLSA LECHE POLVO COLUN 400 GR. O SIMILAR, 1 SACHET LEVADURA 250 GRS., 2 BOLSAS MILO 160 GRS., 1 TARRO NESCAFE DOLCA 170 GRS. O SIMILAR, 1 Kg. SAL DE MESA, 6 SACHET SALSA TOMATES, 4 SOBRES SOPAS O CREMAS MAGGI, 6 PAQUETES TALLARINES CAROZZI, 1 CAJA TE 20 BOLSITAS MILDRED.  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.260
TOTAL OC $ 64.260


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.793.775-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.