Orden de Compra. Nº550574-7-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 550574-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550574-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 550574-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Compras ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 43
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna La Unión
Impuesto 60420
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURVEN
Razón Social SURVEN SPA
R.U.T. 77.617.713-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURVEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales6UnidadContenido caja: 2 BOT. ACEITE VEGETAL X 900 CC. 3 Kg. ARROZ 2 Kgs. ARVEJAS PARTIDAS 1 Kg. LENTEJAS 3 Kg. AZÚCAR 1 TARRO CONSERVA FRUTAS 1 BOLSA HARINA 5 Kg. 4 TARROS JUREL NATURAL 1 BOLSA LECHE POLVO 400 GR. O SIMILAR 1 SACHET LEVADURA 250 GRS. 2 BOLSAS MILO 160 GRS O SIMILAR 1 TARRO CAFE 170 GRS. O SIMILAR 1 Kg. SAL DE MESA 6 SACHET SALSA TOMATES 4 SOBRES SOPAS O CREMAS 6 PAQUETES TALLARINES 1 CAJA TE 20 BOLSITAS.  $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.420
TOTAL OC $ 378.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.793.775-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.