Orden de Compra. Nº550574-75-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 550574-7-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550574-75-TD24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 550574-7-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Compras ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 230
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna La Unión
Impuesto 35489,91
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social VIVIANA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS
R.U.T. 9.645.450-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas3Caja6 B ACEITE VEG. X 900 CC 12 K ARROZ 6 K ARVEJAS PART. 9 K AZÚCAR 3 T CONSERVA CÓCTEL FR. 3 B HARINA X 5 K 12 T JUREL NAT. 2 B LECHE POLVO 400 GR. 3 S LEVADURA 3 B MILO X 300 GRS. 3 T CAFÉ TRAD. 170 GRS. 3 K SAL DE MESA 18 S SALSA TOMA. 12 S SOPAS O CREMAS 21 P TALLARINES 3 K POROTOS 15 S JUGOS POLVO  $ 62.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.789 $ 186.789
Total Neto $ 186.789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.490
TOTAL OC $ 222.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.