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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
550574-75-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 550574-7-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
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R.U.T. |
65.852.930-7 |
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Dirección de Facturación |
Letelier 365 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
35489,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Letelier 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2024 |
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Proveedor |
agrofresco |
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Razón Social |
VIVIANA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS
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R.U.T. |
9.645.450-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
agrofresco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| Verduras deshidratadas | 3 | Caja | 6 B ACEITE VEG. X 900 CC
12 K ARROZ
6 K ARVEJAS PART.
9 K AZÚCAR
3 T CONSERVA CÓCTEL FR.
3 B HARINA X 5 K
12 T JUREL NAT.
2 B LECHE POLVO 400 GR.
3 S LEVADURA
3 B MILO X 300 GRS.
3 T CAFÉ TRAD. 170 GRS.
3 K SAL DE MESA
18 S SALSA TOMA.
12 S SOPAS O CREMAS
21 P TALLARINES
3 K POROTOS
15 S JUGOS POLVO | |
$ 62.263,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.789
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$ 186.789
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Total Neto
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$ 186.789
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.490
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$ 222.279
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.