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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5506-36-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación y mantención de Impresora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Inspección y Auditoría - Contraloría Univ. |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1906 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1906 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1906 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2013 |
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Proveedor |
Doctor Office |
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Razón Social |
L&Q SERVICIO TECNICO LIMITADA
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R.U.T. |
76.063.963-K |
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Sucursal |
Doctor Office |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101727
| Soportes de impresora | 1 | Unidad no definida | Impresora HP 2420 S/N BRCJF63500
Trabajo: Cambio de avance de papel, ajuste de impresión,
cambio engranajes de tracción, cambio film fusor, mantenimiento general, lubricación general. | Mantención y reparación impresora HP 2420 |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 49.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.310
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$ 58.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.