Orden de Compra. Nº550622-86-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 550622-19-L109"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550622-86-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 550622-19-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 550622-19-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Unidad de Compra AV. ROMON PICARTE 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA
R.U.T. 60.511.101-7
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE N° 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 3667,95
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE N° 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102901
Pilares de cemento u hormigón9UnidadPOYOS DE CEMENTO DE 0,70 CM  $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.305 $ 19.305
Total Neto $ 19.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.668
TOTAL OC $ 22.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.