Orden de Compra. Nº5507-3-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5507-1-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5507-3-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5507-1-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5507-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Social
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación ohiggins 40
Comuna Quemchi
Impuesto 79667
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON CONSULTORES S A
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
Material de promoción o informes anuales70UnidadConfección de poleras con nombre de proyecto y logo.Poleras Polo Impresas con Nombre del Proyecto y Logo. Plazo de entrega 3 dias $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.300 $ 419.300
Total Neto $ 419.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.667
TOTAL OC $ 498.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.