Orden de Compra. Nº5507-35-SE16 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5507-35-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2016
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Social
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación ohiggins 40
Comuna Quemchi
Impuesto 72200
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE CLAUDIO SANTANA GALLEGOS
Razón Social JOSE CLAUDIO SANTANA GALLEGOS
R.U.T. 7.727.147-3
Sucursal JOSE CLAUDIO SANTANA GALLEGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA VENDIDA CON LOS MATERIALES APORTADOS POR EL PROVEEDOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VENTANILLA, ALFOMBRADO Y PINTURA.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA VENDIDA, OFERTA INCLUYE LOS MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VENTANILLA, ALFOMBRADO Y PINTURA EN OFICINA DEL DEPTO. SOCIAL $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.200
TOTAL OC $ 452.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.