Orden de Compra. Nº550999-10-AG25 "Adqusición de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 550999-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adqusición de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI-DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
R.U.T. 60.511.030-4
Dirección de Facturación Los Carrera 645
Comuna Copiapó
Impuesto 47875,82
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas4UnidadESCOBILLON CON MANGO  $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.836 $ 5.836
47131611
Palas para basura4UnidadPALAS DE PLASTICO CON MANGO  $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.812 $ 3.812
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTES PARA LIMPIEZA   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
47121605
Limpiadores de suelo30UnidadLIQUIDO LIMPIADOR DE PISO FORMATO 1 LT  $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.140 $ 31.140
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO LIMPIADOR TRAPERO PISO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA DE PAPELDE ACUERDO A COTIZACION 6596 $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.480 $ 92.480
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO FORMATO 30 MTS.DE ACUERDO A COTIZACION 6596 $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DESINFECTANTE DE ACUERDO A COTIZACION 6596 $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes20UnidadDETERGENTE DE ROPA FORMATO 5 LTS.DE ACUERDO A COTIZACION 6596 $ 3.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.560 $ 77.560
Total Neto $ 251.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.876
TOTAL OC $ 299.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.