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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
550999-19-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TELA Y LANAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
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R.U.T. |
60.511.030-4 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera 645 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
40774 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera 645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
118601696 |
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Razón Social |
JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA
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R.U.T. |
11.860.169-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
118601696 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151701
| Hilo de lana | 30 | Unidad | Lana lisa Antialérgicos colores variados
Composición: 100% Acrílico Premium
Hebras: 2
Gramaje: 100 grs. aprox. | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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11151701
| Hilo de lana | 16 | Unidad | Lana lisa Antialérgicos colores matizados
Composición: 100% Acrílico Premium
Hebras: 2
Gramaje: 100 grs. aprox. | |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.600
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$ 73.600
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11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 12 | Metro Lineal | Tela polar 2 mts color amarillo, 2 mts color salmón, 2 mts color verde, 2 mts color blanco, 2 mts color gris, 2 mts color rojo o similar. | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 214.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.774
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$ 255.374
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.