Orden de Compra. Nº5510-12-CM25 "Orden de Compra: 5510-12-CM25 ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5510-12-CM25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 5510-12-CM25 ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Este proyecto requiere una reformulación de diseño. Por este motivo se cancela esta orden de compra.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, segundo piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial gran via
Razón Social COMERCIAL GRAN VIA SPA
R.U.T. 77.831.858-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial gran via
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS1 (2221783) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS(2221783) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 39.013.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.013.300 $ 39.013.300
Total Neto $ 39.013.300
Descuento $ 6.242.128
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.771.172

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.