Orden de Compra. Nº5510-61-SE17 "OOEE Reparación Baños Cafeteria Escuela"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5510-61-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2017
Nombre de la Orden de Compra OOEE Reparación Baños Cafeteria Escuela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5510-11-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 851,
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2541949,01
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 851,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L.
Razón Social CONSTR LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ EIRL
R.U.T. 76.903.270-3
Sucursal CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global   $ 13.378.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.378.679 $ 13.378.679
Total Neto $ 13.378.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.541.949
TOTAL OC $ 15.920.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.