Orden de Compra. Nº5510-87-SE17 "OC N° 49: Reparación de Baños Física"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5510-87-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra OC N° 49: Reparación de Baños Física
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5510-4-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Oficina de Arquitectura
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 851,
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3986772,85
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 851,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L.
Razón Social CONSTR LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ EIRL
R.U.T. 76.903.270-3
Sucursal CONSTRUCTORA LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global   $ 17.199.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.199.193 $ 17.199.193
Total Neto $ 17.199.193
Descuento $ 0
Cargos $ 3.783.822
IVA  19  % $ 3.986.773
TOTAL OC $ 24.969.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.