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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
551032-16-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORASMI ID 37 - BENEFICIARIA EMITA ANDREA ESPINOZA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
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R.U.T. |
60.511.136-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Freire 493 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
57000,076 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Freire 493 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | DESPACHAR A CALLE SANDRO ESCALONA 55 BLOCK G D 31 55 , SAN BERNARDO. |
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Proveedor |
LAGOS CARPAS SPA |
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Razón Social |
LAGOS CARPAS SPA
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R.U.T. |
76.175.083-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAGOS CARPAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 35 | Unidad no definida | SEGUN COTIZACION N° 2023-77 DE FECHA 10.04.2023 DEL PROVEEDOR LAGOS CARPAS SPA RUT 76.175.083-6 PARA LA BENEFICIARIA EMITA ANDREA ESPINOZA BUSTAMANTE C.I 11.696.286-1 | |
$ 8.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.985
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.