Orden de Compra. Nº551032-210-SE17 "ID 208 Paul Aguilera Aguilera"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 551032-210-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ID 208 Paul Aguilera Aguilera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI 134-O
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Freire 493
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-k
Dirección de Facturación Avenida Freire 493
Comuna San Bernardo
Impuesto 25841,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire 493
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CESFAR LTDA
Razón Social CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA
R.U.T. 78.350.440-5
Sucursal CESFAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge1Unidad no definidaELIQUIS 5 MGELIQUIS 5 MG $ 136.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.008 $ 136.008
Total Neto $ 136.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.842
TOTAL OC $ 161.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.