|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5511-238-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DSP - PLAN DE TRABAJO DE LA RAV 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
623-40-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Seguridad Pública |
|
Razón Social |
Ministerio del Interior
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1235, piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio del Interior
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 8 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
281960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Impresos Jemba S.A. |
|
Razón Social |
IMPRESOS JEMBA S A
|
|
R.U.T. |
96.896.650-2 |
|
Sucursal |
Impresos Jemba S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 350 | Unidad | 21,5 X 28 CMS. TAPAS A 4/0 COUCHE OPACO DE 250 GRS. INTERIOR 80 PAGINAS A 4/4 COUCHE OPACO 130 GRS. ANILLADO DOBLE 0 A LOS 28 CMS. | |
$ 4.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.484.000
|
$ 1.484.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.484.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 281.960
|
|
$ 1.765.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.